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2023年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、部门机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:
一、单位职责
365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:
(1)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
(2)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
(3)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
(4)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(5)对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。
(6)管理区人民法院的有关经费和物资装备。
(7)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
(8)承办其他应由区人民法院负责的工作。
二、机构设置
(一)机关内设机构
2019年12月,内设机构改革后将14个机构合并为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭(局)、审判管理办公室(研究室)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)等8个机构。现有编制70人,实有人员64名。
(二)参照公务员法管理单位
本院无参照公务员法管理单位
(三)直属事业单位
本院无直属事业单位
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年收入预算1989.76万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加147.33万元,增长8.0%,增长的主要原因是人员工资调标增加,人员经费调整基数增加,包括:一般公共预算收入1989.14万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.62万元,其他收入0.00万元。
(二)支出预算
2023年支出预算1989.76万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款1989.14万元,比2022年预算增加146.71万元,增长8.0%,增长的主要原因是人员工资调标增加,人员经费调整基数增加,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:
1.公共安全支出1668.20万元;
2.社会保障和就业支出119.51万元;
3.卫生健康支出81.83万元;
4.住房保障支出119.60万元。
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四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1989.14万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出1648.14万元,比2022年预算增加155.71万元,增长10.4%,增长的主要原因是人员工资调标增加,人员经费调整基数增加。
(二)项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算341.00万元,比2022年预算减少9.00万元,下降2.6%,下降的主要原因是根据“过紧日子”要求,压减项目经费。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,主要是全省法院业务费。
其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。
2.公务接待费0.00万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费65.00万元(其中:公务用车购置43.00万元,公务用车运行维护费22.00万元),与上年持平。
4.培训费3.99万元,与上年持平。
5.会议费0.00万元,与上年持平。
“三公”经费预算65.00万元,与上年持平。
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费216.98万元,比2022年预算减少64.41万元。下降22.9%,下降的主要原因是受疫情影响,人员居家隔离数月无法正常办公,相应费用减少。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额381.51万元,其中:政府采购货物预算131.13万元,政府采购工程预算20.00万元,政府采购服务预算230.38万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5406.8万元。其中:办公用房700平方米,价值159.21万元。部门及所属预算单位共有公务用车9辆,价值235.5万元。单价20万元以上的设备价值4165.36万元。2023年拟采购固定资产约131.13万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
(二)非税收入情况
2023年本部门共有1个单位涉及非税收入,2023年计划征收2000万元。
(三)重点项目情况
2023年安宁法院选取“中央政法转移支付资金”项目为公开项目信息。项目概括:为贯彻《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》精神,完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障制度,切实解决基层院办案经费和业务装备经费不足的问题。充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平。立项依据;财政部关于印发《中央政法补助专款管理办法》的通知(财行〔2006〕277号);《关于进一步加强新形势下人民法院基层基础建设的若干意见》(法发〔2011〕4号);《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》(法发〔2014〕26号);《最高人民法院关于人民法院立案、审判与执行工作协调运行的意见》 (法发〔2018〕9号)。2023年,365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院申请中央政法转移支付资金241万元,用于办公费、差旅费、办公设备购置、公务用车购置、水电费、维修维护费等,按照预算编制的明细科目按进度支出。预期总体目标1.通过中央政法转移支付资金的使用,为法院审判执行工作的顺利开展提供保障。及时完成公务用车购置、办公设备购置、维修维护等工作,且通过全部验收,使得工作人员满意度达到85%及以上。目标2.弥补办案经费不足,保障审判工作的顺利完成。结案率达到80%及以上,一审服判息诉率达到80%及以上,法定审限内结案率达到85%及以上,人民群众满意度达到95%及以上。
(四)部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况。
财务人员结合年度工作计划和资金下达情况编报预算绩效,在预算执行过程中对绩效目标实现程度和实施进度进行“双监控”,监控中发现的问题及时反馈处理。年底对“中央政法转移支付资金”、“全省法院业务费”预算项目进行自评,认真梳理总结在完成的过程中存在的问题和困难及对策。通过事前、事中、事后的监督管理,促进了预算绩效管理水平,进一步提升经费的使用效能。
(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是全省法院业务费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出341.00万元。其中:涉及一般公共预算项目13个,涉及财政支出341.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属2个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出(类)法院(款):反映法院(包括各专门法院)的支出。
11、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院的基本支出。
12、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
13、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):反映365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
24、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
27、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
28、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
29、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
30、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
31、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
32、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
33、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
34、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
35、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
36、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
37、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
38、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
39、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
40、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
41、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
42、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
43、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
44、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
45、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
46、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
47、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
48、商品和服务支出(类)被装购置费(款):反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。
49、商品和服务支出(类)专用燃料费(款):反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。
50、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
51、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
52、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
53、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
54、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
55、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
56、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
57、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
58、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
59、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
60、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
61、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
62、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
63、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
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2023年02月15日
附件:1.365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院2023年预算表
附件1、365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院2023年预算公开表.xls
2.365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院2023年预算项目绩效目标表
附件2、365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院2023年整体及项目绩效目标.xls
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,989.14 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 1,668.82 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 119.51 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 81.83 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 119.60 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1,989.14 | 本年支出合计 | 1,989.76 |
十、上年结转 | 0.62 | 二十九、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1,989.76 | 支出总计 | 1,989.76 |
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,989.14 |
经费拨款 | 1,989.14 |
本年收入合计 | 1,989.14 |
十、上年结转 | 0.62 |
财政性资金结转 | 0.62 |
一般公共预算收入结转 | 0.62 |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
非财政性资金结转 | |
教育专户结转 | |
十一、上年结余 | |
财政性资金结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
非财政性资金结余 | |
收入合计 | 1,989.76 |
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 1,989.76 | 1,648.14 | 341.00 | 0.62 |
[204]公共安全支出 | 1,668.82 | 1,327.20 | 341.00 | 0.62 |
[20405]法院 | 1,668.82 | 1,327.20 | 341.00 | 0.62 |
[2040501]行政运行 | 1,201.89 | 1,201.89 | ||
[2040504]案件审判 | 341.62 | 341.00 | 0.62 | |
[2040550]事业运行 | 125.31 | 125.31 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 119.51 | 119.51 | ||
[20805]行政事业单位养老支出 | 118.03 | 118.03 | ||
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.03 | 118.03 | ||
[20899]其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | ||
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | ||
[210]卫生健康支出 | 81.83 | 81.83 | ||
[21011]行政事业单位医疗 | 81.83 | 81.83 | ||
[2101101]行政单位医疗 | 46.77 | 46.77 | ||
[2101103]公务员医疗补助 | 35.06 | 35.06 | ||
[221]住房保障支出 | 119.60 | 119.60 | ||
[22102]住房改革支出 | 119.60 | 119.60 | ||
[2210201]住房公积金 | 119.60 | 119.60 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,989.14 | 一、本年支出 | 1,989.14 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,989.14 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | 1,668.20 | ||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 119.51 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 81.83 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 119.60 | ||
(二十一)粮油物资事务 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
(二十九)抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1,989.14 | 支 出 总 计 | 1,989.14 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[601011]365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院 | 1,989.14 | 1,989.14 | 1,648.14 | 341.00 |
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1,989.14 | 1,648.14 | 341.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1,668.20 | 1,327.20 | 341.00 |
20405 | 法院 | 1,668.20 | 1,327.20 | 341.00 |
2040501 | 行政运行 | 1,201.89 | 1,201.89 | |
2040504 | 案件审判 | 341.00 | 341.00 | |
2040550 | 事业运行 | 125.31 | 125.31 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 119.51 | 119.51 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.03 | 118.03 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.03 | 118.03 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | |
210 | 卫生健康支出 | 81.83 | 81.83 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.83 | 81.83 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.77 | 46.77 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 35.06 | 35.06 | |
221 | 住房保障支出 | 119.60 | 119.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 119.60 | 119.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 119.60 | 119.60 |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1,648.14 | 1,374.88 | 273.26 | |
301 | 工资福利支出 | 1,374.18 | 1,374.18 | |
30101 | 基本工资 | 521.59 | 521.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 306.45 | 306.45 | |
30103 | 奖金 | 55.63 | 55.63 | |
30107 | 绩效工资 | 16.39 | 16.39 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.03 | 118.03 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.26 | 44.26 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.06 | 35.06 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.99 | 3.99 | |
30113 | 住房公积金 | 119.60 | 119.60 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 153.18 | 153.18 | |
302 | 商品和服务支出 | 273.26 | 273.26 | |
30201 | 办公费 | 33.38 | 33.38 | |
30202 | 印刷费 | 6.33 | 6.33 | |
30205 | 水费 | 1.19 | 1.19 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30208 | 取暖费 | 26.86 | 26.86 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
30216 | 培训费 | 3.99 | 3.99 | |
30226 | 劳务费 | 3.59 | 3.59 | |
30227 | 委托业务费 | 70.00 | 70.00 | |
30228 | 工会经费 | 15.14 | 15.14 | |
30229 | 福利费 | 14.87 | 14.87 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 55.56 | 55.56 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | 0.35 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 | |
30305 | 生活补助 | 0.70 | 0.70 |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[601011]365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院 | 65.00 | 43.00 | 22.00 | 3.99 |
表九、一般公共预算机关运行经费
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 216.98 | 124.98 | 92.00 | |
1 | [30201]办公费 | 33.38 | 33.38 | |
2 | [30202]印刷费 | 6.33 | 6.33 | |
3 | [30205]水费 | 1.19 | 1.19 | |
4 | [30206]电费 | 10.00 | 10.00 | |
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | 26.86 | 26.86 | |
7 | [30209]物业管理费 | 82.00 | 82.00 | |
8 | [30211]差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
9 | [30213]维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 14.87 | 14.87 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.35 | 0.35 | |
15 | [31002]办公设备购置 | 10.00 | 10.00 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 | |
** | 1 | |
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
附件2
单位整体支出绩效目标表
单位名称 | 365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院 | ||||||||||||||
联系人 | 罗华丽 | 联系电话 | 17797500289 | ||||||||||||
单位职能 | 依据 | 《关于对甘肃省基层法院内设机构改革方案予以备案的通知》(法政〔2019〕18号)《关于做好省以下人民法院内设机构改革工作相关事宜的通知》(甘高法〔2019〕25号) | |||||||||||||
职能概述 | 365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:(1)审判法律规定由基层法院管辖的刑事民事行政案件。(2)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事民事行政案件。(3)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。(4)调查研究审判工作中的法律法规规章政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(5)对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育组织专业培训按照权限管理法官和其他工作人员。(6)管理区人民法院的有关经费和物资装备。(7)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法法律法规和社会公德。(8)承办其他应由区人民法院负责的工作。 | ||||||||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | ||||||||||||||
变化内容 | |||||||||||||||
单位基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭(局)、审判管理办公室(研究室)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)等8个机构. | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
70 | 64 | 64 | 0 | ||||||||||||
单位基本制度建设情况 | ¨财务管理 ¨预算管理 ¨财政专项资金管理 ¨重点工作管理 ¨资产管理 ¨人力资源管理 ¨政府采购管理 ¨合同管理 ¨工程建设管理 ¨档案管理 | ||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
1,842.43 | 1,981.82 | 1,687.18 | 0.85 | 317.40 | |||||||||||
当年预算构成(万元) | 单位收入预算 | 单位支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 1,433.13 | |||||||||||||
本级财政安排 | 1,989.14 | 公用经费 | 215.01 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 341.00 | |||||||||||||
收入预算合计 | 1,989.14 | 支出预算合计 | 1,981.14 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 项目支出预算执行率 | 1 | ||||||||||||
“三公经费”控制率 | ≤100% | ||||||||||||||
结转结余变动率 | ≤0% | ||||||||||||||
基本支出预算执行率 | 1 | ||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | ||||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||||||||
履职效果 | 服务对象满意度 | 群众满意(%) | >=95% | ||||||||||||
社会影响 | 单位获奖数 | >=1 | |||||||||||||
违规发生数 | 0 | ||||||||||||||
能力建设 | 档案管理 | 档案管理机制完备性 | 完备 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院 | 项目名称 | 全省法庭业务费 | |||||||
一级项目名称 | 业务活动费 | 二级项目名称 | 全省法庭业务费 | |||||||
项目类型 | 其他项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 延续性项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 100.00 | 其中:中央补助安排 | 省级财政安排 | 100.00 | |||||
年度绩效目标 | 通过实施全省法院业务费项目,不断完善法院审判机制,保障审判工作的顺利完成,结案率达到80%及以上,物业管理服务保障工作完成率达到100%,合理使用全省法院业务费,保障审判工作的良好运转,保证当年案件审判优质高效完成,提高案件执结率、结案率,确保受理、审判等工作顺利完成。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 结案率 | >=80% | |||||||
物业管理面积 | 11017.16平方米 | |||||||||
信息化运维服务完成率 | 1 | |||||||||
质量指标 | 一审服判息诉率 | >=80% | ||||||||
物业管理合格率 | 1 | |||||||||
信息化运维服务验收合格率 | 1 | |||||||||
时效指标 | 法定审限内结案率 | >=85% | ||||||||
物业服务保障及时性 | 及时 | |||||||||
信息化运维工作及时性 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 控制在预算范围内 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失效果 | 显着 | |||||||
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 良好 | ||||||||
有效保障审判服务 | 有效保障 | |||||||||
生态效益指标 | 打击生态犯罪,维护生态秩序 | 有效维护 | ||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 当事人满意度 | >=95% | |||||||
工作人员满意度 | >=95% | |||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院 | 项目名称 | 中央政法转移支付资金 | |||||||
一级项目名称 | 基层公检法司转移支付 | 二级项目名称 | 中央政法转移支付资金 | |||||||
项目类型 | 其他项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 延续性项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 241.00 | 其中:中央补助安排 | 241.00 | 省级财政安排 | |||||
年度绩效目标 | 目标1.通过中央政法转移支付资金的使用,为法院审判执行工作的顺利开展提供保障。及时完成公务用车购置、办公设备购置、维修维护等工作,且通过全部验收,使得工作人员满意度达到85%及以上。目标2.弥补办案经费不足,保障审判工作的顺利完成。结案率达到80%及以上,一审服判息诉率达到80%及以上,法定审限内结案率达到85%及以上,人民群众满意度达到85%及以上。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | =93台(个) | |||||||
公务用车购置数 | =2辆 | |||||||||
民商事案件结案率 | >=80% | |||||||||
刑事案件结案率 | >=80% | |||||||||
行政案件结案率 | >=80% | |||||||||
执行案件结案率 | >=80% | |||||||||
质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | =100% | ||||||||
购置公务用车验收合格率 | =100% | |||||||||
一审服判息诉率 | >=80% | |||||||||
时效指标 | 法定审限内结案率 | >=85% | ||||||||
法院采购工作完成及时性 | 及时 | |||||||||
信息化设备运行维护及时性 | 及时 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 执行标的到位率 | >=45% | |||||||
社会效益指标 | 民事案件调解率 | >=40% | ||||||||
有效保障审判服务 | =100% | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | >=95% | |||||||
当事人满意度 | >=95% | |||||||||
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